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<titolo>Pubblicazione Appalti 2016</titolo>
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<oggetto>UTENZE E CANONI TELEFONIA UFFICI COMUNALI  ^ LINEA TELEFONICA -    BIM. 2016</oggetto>
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<tempiCompletamento>
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<cig>Z9617F1C85</cig>
<oggetto>CANONE ABBONAMENTO APPLICATIVO INFORMATIVO  ALBO WEB  - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<cig>Z2D17F1E9D</cig>
<oggetto>INCARICO PER CONSULENZA FISCALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>761.28</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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<oggetto>CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI - ANNO 2016</oggetto>
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<ragioneSociale>SISCOM SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>353.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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<importoSommeLiquidate>353.8</importoSommeLiquidate>
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<cig>Z6A17F2445</cig>
<oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
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<codiceFiscale>06631660013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA SISTEMI S.A.S. DI RAVIGLIONE ANTONELLO &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 8 DEL 27/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/01/2016</normativa>
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<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE ED ENERGIA A FORFAIT - MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
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</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1320.83</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARONE - MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>681.19</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>463.9</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS E BOCCIODROMO - MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>404.25</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO - MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>3300</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500.61</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
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<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
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<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>541.67</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>10978.53</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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<cig>Z19186CEE8</cig>
<oggetto>PRESTAZIONI PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02300600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL ILLUM. PUB. TERRITORIALE NORD-OVEST</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02300600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL ILLUM. PUB. TERRITORIALE NORD-OVEST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3881.7</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
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<cig>ZEA186996D</cig>
<oggetto>PREMIO SEMESTRALE POLIZZA ASSICURAZIONE RCT/O N. 2014.03.2189072 - PERIODO 28.02.2016/28.08.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 16 DEL 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/02/2016</normativa>
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<cig>ZEA186996D</cig>
<oggetto>PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURAZIONE INCENDIO N. 2014.10.2708813 - PERIODO 28.02.2016/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>2715</importoAggiudicazione>
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<dataInizio>2016-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
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<importoSommeLiquidate>2715</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 16 DEL 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 16 del 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA186996D</cig>
<oggetto>PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURAZIONE ELETTRONICA N. 2014.08.2030362 - PERIODO 28.02.2016/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>472</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>472</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 16 DEL 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 16 del 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA186996D</cig>
<oggetto>PREMIO ANNUALE POLIZZA ASSICURAZIONE FURTO N. 2014.07.2038256 - PERIODO 28.02.2016/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>850</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>850</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 16 DEL 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 16 del 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z02184B064</cig>
<oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRICO PALAZZO MUNICIPALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.9</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>420.9</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 12 DEL 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 03/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 12 del 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B184B5F3</cig>
<oggetto>CORRISPETTIVI EROGAZIONE ACQUA POTABILE CON DISTRIBUTORE COMUNALE - PERIODO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1439</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 13 DEL 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 03/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 13 del 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9D1844DF6</cig>
<oggetto>FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO SOLUZIONE APPLICATIVA  RELAZIONE DI FINE MANDATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.6</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-03</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-04</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.6</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 13 DEL 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 03/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 13 del 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF518328FD</cig>
<oggetto>FORNITURA CARTA FOTOCOPIE/MULTIUSO - CANCELLERIA - MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.46</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 9 DEL 27/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 9 del 27/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD718DE9E7</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - PERIODO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3843.54</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED17F2739</cig>
<oggetto>CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI INFORMATICI - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3917.42</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3917.42</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 20 DEL 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 24/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 20 del 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z63188351D</cig>
<oggetto>FORNITURA ROTOLI CARTA TERMICA STAMPANTE GETTONIERA PESO PUBBLICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02441290026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLLEARO 1865 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02441290026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLLEARO 1865 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02441290026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLLEARO 1865 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02441290026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLLEARO 1865 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>336.72</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 17 DEL 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 17 del 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED17F2739</cig>
<oggetto>SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI PATRIMONIALI - ESERCIZI FINANZIARI 2015/2016/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>651</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 21 DEL 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 24/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 21 del 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E18E6F63</cig>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 - PRESTAZIONE MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359810021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACOOP SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359810021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACOOP SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359810021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACOOP SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359810021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACOOP SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>8593.38</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 500 DEL 1/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 01/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 500 del 1/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z151908933</cig>
<oggetto>SERVIZIO BONIFICA IGIENICO SANITARIA AREE COMUNALI - ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01999620022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORAT SNC DI SCAFFIDI A. E SCAFFIDI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01999620022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORAT SNC DI SCAFFIDI A. E SCAFFIDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01999620022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORAT SNC DI SCAFFIDI A. E SCAFFIDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01999620022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORAT SNC DI SCAFFIDI A. E SCAFFIDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 32 DEL 23/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/03/2016</normativa>
<provvedimento>N. 32 del 23/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC71918713</cig>
<oggetto>FORNITURA CARTUCCIA TONER PER FAX UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 34 DEL 23/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/03/2016</normativa>
<provvedimento>N. 34 del 23/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z2018E9820</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO  TARGA DK557KC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLA PIERO CARLO OFFICINA AUTORIZZATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLA PIERO CARLO OFFICINA AUTORIZZATA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLA PIERO CARLO OFFICINA AUTORIZZATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLA PIERO CARLO OFFICINA AUTORIZZATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLA PIERO CARLO OFFICINA AUTORIZZATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLA PIERO CARLO OFFICINA AUTORIZZATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.17</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-04-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>208.17</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 31 DEL 23/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/03/2016</normativa>
<provvedimento>N. 31 del 23/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z55192BE88</cig>
<oggetto>SERVIZIO RINNOVO E MANTENIMENTO DOMINIO SITO WEB ISTITUZIONALE  - 14.03.2016/13.03.2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03054950013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.LION S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03054950013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.LION S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03054950013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.LION S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03054950013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.LION S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>91.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-03-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>91.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 35 DEL 30/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 30/03/2016</normativa>
<provvedimento>N. 35 del 30/03/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E195E48D</cig>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE SPAZI VERDE PUBBLICO PIAZZA MONATERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1159</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 43 DEL 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 20/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 43 del 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8C195DFB1</cig>
<oggetto>SERVIZIO TAGLIO MANTO ERBOSO CAMPO DA CALCIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02163970029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA VERDE DI LUCA MANZONI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1586</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1586</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 42 DEL 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 20/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 42 del 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD19AEA0F</cig>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 48 del 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7919AEAC0</cig>
<oggetto>SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2506.8</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 48 del 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9F186A591</cig>
<oggetto>SERVIZIO RECAPITO CORRISPONDENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12383760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXIVE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 14 DEL 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 14 del 10/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8918D7AAD</cig>
<oggetto>FORNITURA MODULISTICA PER ATTUAZIONE REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17.04.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.1</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-03-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>250.1</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 22 DEL 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 24/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 22 del 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z63197D85E</cig>
<oggetto>FORNITURA MODULISTICA E MATERIALE DI CONSUMO PER ATTUAZIONE ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.06.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.36</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-05-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>280.36</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 40 DEL 13/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 40 del 13/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8619F0B47</cig>
<oggetto>ABBONAMENTO RIVISTA  LO STATO CIVILE ITALIANO  - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285910378</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 52 DEL 11/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 11/05/2016</normativa>
<provvedimento>N. 52 del 11/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7219ACD69</cig>
<oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>689.3</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-05-11</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>689.3</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 53 DEL 11/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 11/05/2016</normativa>
<provvedimento>N. 53 del 11/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC11A5A4D7</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRLMRA70E03C680B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLINO MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRLMRA70E03C680B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLINO MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRLMRA70E03C680B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLINO MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRLMRA70E03C680B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLINO MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.06</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 61 DEL 15/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 15/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 61 del 15/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEB197EE51</cig>
<oggetto>FORNITURA TARGHE A PARETE E SEGNAPOSTO A CAVALLETTO PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06684200154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSTYL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06684200154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSTYL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06684200154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSTYL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06684200154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSTYL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.96</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>326.96</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 46 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 46 del 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z441A3F02D</cig>
<oggetto>FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO SOLUZIONE APPLICATIVA  RELAZIONE DI INIZIO MANDATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-25</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 57 DEL 25/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 25/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 57 DEL 25/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31A610A4</cig>
<oggetto>FORNITURA CARTUCCIA TONER PER STAMPANTE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178.73</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-21</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>178.73</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 64 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 64 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8D1A3B665</cig>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO SEDE DISTRIBUTORE COMUNALE DI ACQUA POTABILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2562</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-06-24</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2562</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 76 DEL 27/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/07/2016</normativa>
<provvedimento>N. 76 DEL 27/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA186996D</cig>
<oggetto>PREMIO SEMESTRALE POLIZZA ASSICURAZIONE RCT/O N. 2014.03.2189072 - PERIODO 28.08.2016/28.02.2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 79 DEL 10/08/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/08/2016</normativa>
<provvedimento>N. 79 DEL 10/08/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z841AC25E7</cig>
<oggetto>PRESTAZIONE TECNICA VERIFICAZIONE PERIODICA PESO PUBBLICO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02441290026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLLEARO 1865 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02441290026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLLEARO 1865 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>884.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 68 DEL 13/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/07/2016</normativa>
<provvedimento>N. 68 DEL 13/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811AE4B23</cig>
<oggetto>FORNITURA SERIE COMPLETA DI BANDIERE PER ESTERNO ED INTERNO BASE COMPRESA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>444.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-09</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>444.08</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 78 DEL 10/08/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/08/2016</normativa>
<provvedimento>N. 78 DEL 10/08/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z211AE2D57</cig>
<oggetto>FORNITURA N. 3 APPARATI (KIT PANNELLO, INCLUSA CONFIGURAZIONE) PER ACCESSO SERVIZIO WI-FI GRATUITO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>300.01</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>300.01</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 73 DEL 27/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/07/2016</normativa>
<provvedimento>N. 73 DEL 27/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF61AE31CE</cig>
<oggetto>INCARICO PER TERZO RESPONSABILE CENTRALE TERMICA E INTERVENTO DI MANUTENZIONE ANNUALE MPIANTO RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09894030015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPO ASSISTENZA DI DEL PIANO STEFANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09894030015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPO ASSISTENZA DI DEL PIANO STEFANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>381</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>381</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 74 DEL 27/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/07/2016</normativa>
<provvedimento>N. 74 DEL 27/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A192C173</cig>
<oggetto>NOMINA COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE E CONTROLLO - ANNI 2016/2017/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DASEIN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DASEIN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1220</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 64 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 64 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7419FA63E</cig>
<oggetto>LAVORI TAGLIO ERBA STRADE COMUNALI - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3800.3</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3800.3</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 55 DEL 25/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 25/05/2016</normativa>
<provvedimento>N. 55 DEL 25/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8219FA713</cig>
<oggetto>PRESTAZIONI PER SERVIZIO TAGLIO ERBA PIAZZALE CIMITERO - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1795.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1795.84</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 56 DEL 25/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 25/05/2016</normativa>
<provvedimento>N. 56 DEL 25/05/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC41A605BC</cig>
<oggetto>ATTIVITA  DI GESTIONE ORDINARIA TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08102710012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08102710012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2232.6</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2049.6</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 63 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 63 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31A69115</cig>
<oggetto>INTERVENTI VARI PER SOSTITUZIONE LAMPADE SEMAFORICHE ESAUSTE - VERIFICA E AGGIORNAMENTO ORARI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>317.2</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 65 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 65 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31A69115</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE ROUTER WI-FI PER COLLEGAMENTO AMBULATORIO MEDICO ALLA RETE DATI DEGLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.8</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 65 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 65 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4C1AC277A</cig>
<oggetto>SERVIZI DI COMUNICAZIONE - CASELLA PEC POSTECERT - CANONE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI - PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01995120019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSI - PIEMONTE CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17.69</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 69 DEL 13/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/07/2016</normativa>
<provvedimento>N. 69 DEL 13/07/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED17F2739</cig>
<oggetto>CIG ZED17F2739 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI PATRIMONIALI - ESERCIZIO FINANZIARI0 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763870225</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEDAGROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>651</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 21 DEL 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 21 DEL 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEA186996D</cig>
<oggetto>POLIZZA ASSICURAZIONE FURTO N. 2014/07/2038256 DEL 28.02.2014 - REGOLAZIONE PREMIO - APPENDICE REINTEGRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti/>
<aggiudicatari/>
<importoAggiudicazione>32.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-02-09</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>32.66</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 82 DEL 10/08/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 10/08/2016</normativa>
<provvedimento>N. 82 DEL 10/08/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZF21AFF9A0</cig>
<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>227.19</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-29</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-08-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>227.19</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 84 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 14/09/2016</normativa>
<provvedimento>N. 84 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z19186CEE8</cig>
<oggetto>PRESTAZIONI PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>3256.1</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 13 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 13 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZEC1B716B3</cig>
<oggetto>PREMIO ANNUALE POLIZZA SCAD. 05.10.2016 - AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO  - TARGA DK557KC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A. ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.P.A. ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-10-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>485.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 97 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 05/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 97 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI - PERIODO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.04</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE - PERIODO 06.12.2013 / 30.09.2015</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>143.01</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE EROGATORE COMUNALE - PERIODO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>332.9</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE AIUOLE ED AREE VERDI - PERIODO 30.06.2013 / 30.09.2015</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>51.9</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00489140012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE POTABILI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>23.8</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 del 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z911B82646</cig>
<oggetto>LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONI E SPESE ESENTI PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO DEBITORE A SEGUITO PROCEDURA ESECUTIVA DERIVANTE DA SANZIONE CDS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06046130016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GOBBI - CASTELLANI - BRUNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06046130016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO LEGALE GOBBI - CASTELLANI - BRUNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>679.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>679.85</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 94 DEL 21/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 21/09/2016</normativa>
<provvedimento>N. 94 DEL 21/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8318423DF</cig>
<oggetto>FORNITURA E POSA VOLIERA CAMPO TENNIS/CALCETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCNRRT68E22A429L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LCNRRT68E22A429L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5917</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-13</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 86 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 14/09/2016</normativa>
<provvedimento>N. 86 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F1B85B7A</cig>
<oggetto>REALIZZAZIONE ADESIVI PERSONALIZZATI PER TARGHE A PARETE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02312310028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIGRAFICHE BRUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02312310028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIGRAFICHE BRUZZI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.74</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-03</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>81.74</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 102 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 05/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 102 del 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z0F1B85B7A</cig>
<oggetto>LAVORI PER POSA TARGHE A PARETE UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131320026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONE GIUSEPPE FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131320026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONE GIUSEPPE FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131320026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONE GIUSEPPE FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131320026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONE GIUSEPPE FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 102 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 05/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 102 del 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB81B85EDE</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADA DELLA CAPPELLETTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02427640020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCEM MANUFATTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02427640020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCEM MANUFATTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2562</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2562</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 103 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 05/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 103 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZB81B85EDE</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE AREA COMUNALE VIA CHIO  - S.P. N. 36</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02427640020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCEM MANUFATTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02427640020</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCEM MANUFATTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1061.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 103 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 05/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 103 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3F1B86288</cig>
<oggetto>FORNITURA TONER PER FOTOCOPIATORE KYOCERA UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>561.2</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 104 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 104 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z851B8FFA5</cig>
<oggetto>AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE (CAMPO TENNIS/CALCETTO - CIMITERO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 109 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 109 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z541B86154</cig>
<oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE (DOSSO RALLENTATORE CON IMPIANTI DI AVVISO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01109460053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01109460053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>951.6</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>951.6</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 108 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 108 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z221B87D08</cig>
<oggetto>FORNITURA SISTEMA OPERATIVO W7 P.C. UFFICI COMUNALI - HARD DISK - ESPANSIONE MEMORIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 107 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 107 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA41B87DC1</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI INSTALLAZIONE NUOVO SISTEMA OPERATIVO P.C. UFFICI COMUNALI - RICONFIGURAZIONE E REINSTALLAZIONE SOFTWARES - PERIFERICHE E RETE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-11</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.8</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 107 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 107 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BDE092</cig>
<oggetto>SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO ABBONAMENTI EMESSI MESE DI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1281</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z281BA2440</cig>
<oggetto>FORNITURA E POSA SCALDABAGNO ELETTRICO SERVIZIO IGIENICO UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-12</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>286.7</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 114 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 114 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1BC2994</cig>
<oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - FESTIVITA  2016/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01912750039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI E LUMINARIE DI ANDREOLETTI GHERRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01912750039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI E LUMINARIE DI ANDREOLETTI GHERRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 117 DEL 2/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 02/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 117 DEL 2/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z271C21288</cig>
<oggetto>FORNITURA TONER FOTOCOPIATORE CANON UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-24</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>61</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 121 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 117 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z091BDCB1B</cig>
<oggetto>FORNITURA ADDOBBI FLOREALI PER COMMEMORAZIONI DEL IV NOVEMBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01733180028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STELI &amp; STILI DI SABRINA GALLEA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01733180028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STELI &amp; STILI DI SABRINA GALLEA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>170.8</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 123 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 123 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z6E1BFAA53</cig>
<oggetto>FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2016/17</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221060029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221060029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIPOLLA DI CIPOLLA LAURA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1096.69</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1096.69</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 124 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 124 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E1C21242</cig>
<oggetto>INTERVENTO SISTEMAZIONE ALBERI TERRENO COMUNALE VIA GARIBALDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 125 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 125 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC31C28A09</cig>
<oggetto>NUOVA FORNITURA IN BASSA TENSIONE CON PUNTO DI PRELIEVO IN PIAZZA DEVA PER ATTIVAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE CIMITERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 129 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 129 del 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z021C2125D</cig>
<oggetto>LAVORI VARI DI MANUTENZINE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITI IN CORSO D ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1079.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 122 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 122 del 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z081C21205</cig>
<oggetto>FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00155990021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BICH &amp; CORTESE S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00155990021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BICH &amp; CORTESE S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 122 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 122 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E1C212A6</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO  TARGA DK447KC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.M.P. AUTO SERVICE DI POLA PIERO CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213690025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.M.P. AUTO SERVICE DI POLA PIERO CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>183</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 128 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 128 del 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z9B1C2126C</cig>
<oggetto>INTERVENTO PULIZIA GRONDE PALAZZO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02131320026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONE GIUSEPPE FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02131320026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELLONE GIUSEPPE FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.56</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>180.56</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 127 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 127 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZDE1C0BBAB</cig>
<oggetto>SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI I.C.I./I.M.U./TASI - VERIFICA SITUAZIONI ELUSIVE/EVASIVE D IMPOSTA E PREDISPOSIZIONE ATTI ACCERTATIVI ANNUALITA  NON PRESCRITTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08102710012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08102710012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRISOFT EXECUTIVE SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4026</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 131 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 23/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 131 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD19AA14E</cig>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE, NOTIFICA, RISCOSSIONE VERBALI E INGIUNZIONI PER INFRAZIONI NORME C.D.S. ACCERTATE A CITTADINI RESIDENTI ALL ESTERO E SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI INTERNAZIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.55</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>74.55</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 45 DEL 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 20/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 45 del 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD31C43DC1</cig>
<oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CANCELLO AUTOMATICO CIMITERO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTWTR82P21C665Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTWTR82P21C665Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTOLE' IMPIANTI DI WALTER BERTOL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>378.2</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 134 DEL 30/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 30/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 134 DEL 30/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z331C57399</cig>
<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 138 DEL 7/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 07/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 138 DEL 7/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z211C7521E</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-10</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 141 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 14/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 141 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941C781C8</cig>
<oggetto>SERVIZIO DI ELABORAZIONE REFERTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 142 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 14/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 142 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z5E1C212A6</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASK-ALFA UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRBDNL59R03Z614N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBONE DANILO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.6</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>97.6</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 143 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 14/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 143 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z141D05885</cig>
<oggetto>LAVORI PER INTERVENTI COMPLEMENTARI RESTAURO PALAZZO COMUNALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01527590028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VE.RA. ELETTROTECNICA SNC DI VENARUZZO, RAMELLO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01527590028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VE.RA. ELETTROTECNICA SNC DI VENARUZZO, RAMELLO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01527590028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VE.RA. ELETTROTECNICA SNC DI VENARUZZO, RAMELLO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01527590028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VE.RA. ELETTROTECNICA SNC DI VENARUZZO, RAMELLO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>484.9</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 1000 DEL 31/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 31/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 1000 del 31/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z801CB928D</cig>
<oggetto>FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>437.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 150 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 28/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 150 del 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z801CB928D</cig>
<oggetto>FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 28/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z711CDFC20</cig>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>361.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>Balzola Cinzia</responsabile>
<normativa>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 28/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 151 del 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA81C6CBE7</cig>
<oggetto>CANONE DI ABBONAMENTO PER ACCESSO BANCA DATI ACI/P.R.A. TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 154 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 28/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 154 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z531B6BF61</cig>
<oggetto>FORNITURA ED INSTALLAZIONE SOFTWARE ANTIVIRUS P.C. UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01842170027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNO SERVICE DI GAMBAROTTO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.12</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-22</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>239.12</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 90 DEL 21/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 21/09/2016</normativa>
<provvedimento>N. 90 DEL 21/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811B6BF08</cig>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO SU PROCEDURE GESTIONALI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 95 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 05/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 95 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z371AF76D3</cig>
<oggetto>SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - ACQUISIZIONE NUOVO SOFTWARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1891</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 14/09/2016</normativa>
<provvedimento>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF19D03E5</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI COSTRUZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE DEL CIMITERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20658</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>20658</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 50 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 50 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAF19D03E5</cig>
<oggetto>INTERVENTO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P. N. 2/VIA GARIBALDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17336</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-04-27</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>17336</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 50 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 50 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z821B91563</cig>
<oggetto>FORNITURA MODULISTICA PER ATTUAZIONE REFERENDUM POPOLARE  CONFERMATIVO DEL 04.12.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>231.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>231.8</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 100 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 05/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 100 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z711CDFC20</cig>
<oggetto>CIG Z711CDFC20 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>168.2</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BDE092</cig>
<oggetto>CIG Z551BDE092 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO ABBONAMENTI EMESSI MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>427</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BDE092</cig>
<oggetto>CIG Z551BDE092 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO ABBONAMENTI EMESSI MESE DI GENNAIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>396.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD718DE9E7</cig>
<oggetto>CIG ZD718DE9E7 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01.11.2016 / 30.11.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>682.43</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>682.43</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZD718DE9E7</cig>
<oggetto>CIG ZD718DE9E7 - UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO PALAZZO COMUNALE - PERIODO 01.12.2016 / 31.12.2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01287460057</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.MET. ENERGIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.88</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>854.88</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z7919AEAC0</cig>
<oggetto>CIG Z7919AEAC0 - SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA SERVIZIO NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - 4  TRIMESTRE ANNO 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413270669</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERCURIO SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.95</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>167.95</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B184B5F3</cig>
<oggetto>CIG Z3B184B5F3 - CORRISPETTIVI EROGAZIONE ACQUA POTABILE CON DISTRIBUTORE COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>318</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 13 DEL 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 13 DEL 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1BC2994</cig>
<oggetto>CIG ZCE1BC2994 - SERVIZIO ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE - FESTIVITA  2016/2017 - EROGAZIONE 50% A SALDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01912750039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI E LUMINARIE DI ANDREOLETTI GHERRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01912750039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI E LUMINARIE DI ANDREOLETTI GHERRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 117 DEL 2/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 117 DEL 2/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z021C9BE3E</cig>
<oggetto>CIG Z021C9BE3E - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO IDRAULICO SERVIZI IGIIENICI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00094480027</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTISTELLO ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.2</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-21</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.2</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 147 DEL 21/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 147 DEL 21/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARONE - MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84.99</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>84.99</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>51.18</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>51.18</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS E BOCCIODROMO - MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>67.08</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4029.14</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>4029.14</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.83</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>62.83</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3D0125B29</cig>
<oggetto>CIG Z3D0125B29 - PRESTAZIONI PER GESTIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02322600541</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL SOLE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>668.3</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>668.3</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 13 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 13 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z021C2125D</cig>
<oggetto>CIG Z021C2125D - LAVORI VARI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PATRIMONIO COMUNALE ESEGUITI IN CORSO D ANNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1079.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-23</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1079.7</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 122 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 122 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z811B6BF08</cig>
<oggetto>CIG Z811B6BF08 - INTERVENTO TECNICO SU PROCEDURE GESTIONALI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.52</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-05</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-05</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>629.52</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 95 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 95 DEL 5/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z941C781C8</cig>
<oggetto>CIG Z941C781C8 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE REFERTO AL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 142 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 142 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.46</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>163.46</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MARONE - MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77.06</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>77.06</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49.8</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>49.8</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SEMAFORICO - MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>272.51</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>272.51</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PESO PUBBLICO - MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.94</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-11-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.94</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA CAMPO TENNIS E BOCCIODROMO - MESE DI NOVEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65.98</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>65.98</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4E1C21242</cig>
<oggetto>CIG Z4E1C21242 - INTERVENTO SISTEMAZIONE ALBERI TERRENO COMUNALE VIA GARIBALDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549070025</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGGIO FRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento/>
<importoSommeLiquidate>518.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 125 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 125 DEL 22/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z8318423DF</cig>
<oggetto>CIG Z8318423DF - FORNITURA E POSA VOLIERA CAMPO TENNIS/CALCETTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCNRRT68E22A429L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LCNRRT68E22A429L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICASPORT DI LUCON ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5917</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-09-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-10-14</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>5917</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 86 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 86 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.57</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>55.57</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED186CE33</cig>
<oggetto>CIG ZED186CE33 - UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA A FORFAIT - MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.27</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>190.27</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD19AA14E</cig>
<oggetto>CIG ZCD19AA14E - SERVIZIO GESTIONE, NOTIFICA, RISCOSSIONE VERBALI E INGIUNZIONI PER INFRAZIONI NORME C.D.S. ACCERTATE A CITTADINI RESIDENTI ALL ESTERO E SERVIZIO RECUPERO CREDITI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.87</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-08-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>33.87</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 45 DEL 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 45 DEL 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD19AEA0F</cig>
<oggetto>CIG ZAD19AEA0F - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - 3  TRIMESTRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.23</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>204.23</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z801CB928D</cig>
<oggetto>CIG Z801CB928D - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>307.64</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>307.64</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 150 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 150 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z801CB928D</cig>
<oggetto>CIG Z801CB928D - FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.08</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>130.08</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 150 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 150 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z801CB928D</cig>
<oggetto>CIG Z801CB928D - FORNITURA STAMPATI PER GLI UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089070403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.4</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>207.4</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z1E18E6F63</cig>
<oggetto>CIG Z1E18E6F63 - SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2016 - PRESTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359810021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACOOP SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359810021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOVACOOP SOCIETA' COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>366</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 500 DEL 1/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 500 DEL 1/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZC31C28A09</cig>
<oggetto>CIG ZC31C28A09 - QUOTA ALLACCIAMENTO NUOVA FORNITURA IN BASSA TENSIONE CON PUNTO DI PRELIEVO IN PIAZZA DEVA PER ATTIVAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIALE CIMITERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10580800018</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEMONTE ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.89</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-23</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-22</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>401.89</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZI FINANZIARI</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 129 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 129 DEL 23/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZAD19AEA0F</cig>
<oggetto>CIG ZAD19AEA0F - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30.26</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>30.26</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 27/04/2016</normativa>
<provvedimento>N. 48 DEL 27/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BDE092</cig>
<oggetto>CIG Z551BDE092 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO ABBONAMENTI EMESSI MESE DI FEBBRAIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-02-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>396.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BDE092</cig>
<oggetto>CIG Z551BDE092 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO ABBONAMENTI EMESSI MESE DI MARZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-03-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>396.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>CIG Z781B79259 - UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE EROGATORE COMUNALE - PERIODO 2  SEMESTRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791490343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRETI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791490343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRETI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.7</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>70.7</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>CIG Z781B79259 - UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 2  SEMESTRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791490343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRETI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791490343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRETI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15.77</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>15.77</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z781B79259</cig>
<oggetto>CIG Z781B79259 - UTENZE E CANONI PER CONSUMO ACQUA POTABILE AIUOLE ED AREE VERDI - PERIODO 2  SEMESTRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791490343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRETI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791490343</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRETI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16.85</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>16.85</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 13/01/2016</normativa>
<provvedimento>N. 4 DEL 13/01/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z331C57399</cig>
<oggetto>CIG Z331C57399 - FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136.63</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-07</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>136.63</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 138 DEL 7/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 07/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 138 DEL 7/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z211C7521E</cig>
<oggetto>CIG Z211C7521E - INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO FIAT DOBLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02311120022</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW CAR CARROZZERIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82.72</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-14</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>82.72</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 141 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 14/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 141 DEL 14/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z711CDFC20</cig>
<oggetto>CIG Z711CDFC20 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO UFFICI COMUNALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-12-28</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-27</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>183.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 28/12/2016</normativa>
<provvedimento>N. 151 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z851B8FFA5</cig>
<oggetto>CIG Z851B8FFA5 - AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIO COMUNALE (CAMPO TENNIS/CALCETTO - CIMITERO)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02002090021</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.I. DI GUARISO ENRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2196</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-10-12</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-01-10</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2196</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 109 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 109 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z3B184B5F3</cig>
<oggetto>CIG Z3B184B5F3 - CORRISPETTIVI EROGAZIONE ACQUA POTABILE CON DISTRIBUTORE COMUNALE - PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10030790017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALIFE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>256.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 13 DEL 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 03/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 13 DEL 3/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1BC2994</cig>
<oggetto>CIG ZCE1BC2994 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZDVD72B13L750N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZANO DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZDVD72B13L750N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZANO DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1464</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>1464</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 118 DEL 9/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 09/11/2016</normativa>
<provvedimento>N. 118 DEL 9/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BDE092</cig>
<oggetto>CIG Z551BDE092 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO ABBONAMENTI EMESSI MESE DI APRILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2217-04-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>396.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z551BDE092</cig>
<oggetto>CIG Z551BDE092 - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2016/17 - LIQUIDAZIONE RENDICONTO ABBONAMENTI EMESSI MESE DI MAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01537000026</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATAP S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.5</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-16</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>396.5</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 12/10/2016</normativa>
<provvedimento>N. 111 DEL 12/10/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCD19AA14E</cig>
<oggetto>CIG ZCD19AA14E - SERVIZIO GESTIONE, NOTIFICA, RISCOSSIONE VERBALI E INGIUNZIONI PER INFRAZIONI NORME C.D.S. ACCERTATE A CITTADINI RESIDENTI ESTERO E SERVIZIO DI RECUPERO CREDITI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04105740486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIVI CREDIT S.R.L. DIVISIONE E.M.O.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.84</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>194.84</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 45 DEL 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 45 DEL 20/04/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZCE1BC2994</cig>
<oggetto>CIG ZCE1BC2994 - SERVIZIO SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO - STAGIONE INVERNALE 2016/2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZDVD72B13L750N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZANO DAVIDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZDVD72B13L750N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEZZANO DAVIDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-03-15</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>2440</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 118 DEL 9/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 118 DEL 9/11/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z371AF76D3</cig>
<oggetto>CIG Z371AF76D3 - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SU TERRITORIO COMUNALE - MESI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>586.21</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-04-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>586.21</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z4A192C173</cig>
<oggetto>CIG Z4A192C173 - ATTIVITA   SVOLTA DAL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E CONTROLLO - 1  SEMESTRE ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DASEIN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06367820013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DASEIN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>610</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 64 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 22/06/2016</normativa>
<provvedimento>N. 64 DEL 22/06/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z371AF76D3</cig>
<oggetto>CIG Z371AF76D3 - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI MAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>128.59</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-05-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-05-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>128.59</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>Z371AF76D3</cig>
<oggetto>CIG Z371AF76D3 - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI GIUGNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-06-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-06-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>102.11</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZA81C6CBE7</cig>
<oggetto>CIG ZA81C6CBE7 - CANONE DI ABBONAMENTO PER ACCESSO BANCA DATI ACI/P.R.A. TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL - ANNO 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00493410583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.11</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>407.11</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 154 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 154 DEL 28/12/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
</lotto>
<lotto>
<cig>ZED17F2739</cig>
<oggetto>CIG ZED17F2739 - SERVIZIO AGGIORNAMENTO ANNUALE INVENTARIO BENI PATRIMONIALI - ESERCIZIO FINANZIARI0 2016</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11543670019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTECOP GHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.66</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-04-30</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>650.66</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 21 DEL 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEL 24/02/2016</normativa>
<provvedimento>N. 21 DEL 24/02/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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<lotto>
<cig>Z371AF76D3</cig>
<oggetto>CIG Z371AF76D3 - SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMISTRATIVI RELATIVI A VERBALI PER INFRAZIONI NORME CODICE DELLA STRADA ELEVATI SUL TERRITORIO COMUNALE - MESE DI LUGLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07196850585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCITEL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.38</importoAggiudicazione>
<tempiCompletamento>
<dataInizio>2017-07-01</dataInizio>
<dataUltimazione>2017-07-31</dataUltimazione>
</tempiCompletamento>
<importoSommeLiquidate>340.38</importoSommeLiquidate>
<ufficio>SERVIZIO FINANZIARIO</ufficio>
<responsabile>BALZOLA CINZIA</responsabile>
<normativa>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</normativa>
<provvedimento>N. 87 DEL 14/09/2016 RESPONSABILE DEL SERVIZIO</provvedimento>
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</legge190:pubblicazione>
